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临沭县审计局:“三个强化” 指导内部审计工作推深走实
2024-10-23    点击数:  
 索引号  linshuxiansjj/2024-0000089  公开目录  公开目录
 发布机构  临沭县审计局  发布日期  2024-10-23
 公开方式  主动公开  文号 
 标题  临沭县审计局:“三个强化” 指导内部审计工作推深走实
索引号: linshuxiansjj/2024-0000089
发布机构: 临沭县审计局
公开目录: 工作动态
发布日期: 2024-10-23

临沭县审计局强化三项举措,积极指导全县内审机构发挥内部审计“治已病,防未病”职能作用,推进内审工作提质增效、推深走实。

夯根基,强化教育培训。举办全县内部审计培训班,对70余名内审人员进行了业务培训。持续开展以审代训活动,2024年,安排内审人员19人次参加审计机关实施的各类审计项目,帮助内审人员快速了解审计程序、把握审计重点和方法,熟练掌握相关政策法规。开展专题培训,通过教育培训,提高了内审人员“能查”“能说”“能写”能力。

优服务,强化质量管理。结合工作实际,指导主管部门根据审计工作方案,结合被审计单位实际情况,规范编制审计实施方案。内审指导监督科与综合法规科组成联合指导组,赴内部审计实施现场,对内审及协审人员进行面对面指导,帮助内审人员准确把握审计重点内容,运用恰当审计方法落实审计实施方案要求,规范审计取证单和审计工作底稿编制。为主管部门提供近年来审计发现主要问题及定性依据法规备查单,指导内审机构在审计项目实施中,对照问题清单查实查透、准确定性。

重调研,强化交流研讨。赴县教体局和城投集团有限公司等单位开展内部审计工作现场调研,了解内审工作思路和工作进度,调查内审工作开展情况、存在的问题和困难,答疑解惑、探讨沟通。组织部分主管部门开展内部审计工作座谈会,就如何有力、有序、有效开展内部审计工作,进行充分研讨。通过研讨交流,强化比学赶帮,促进内部审计更好地发挥作用,助力经济社会高质量发展。

  
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