| 临沭县审计局“五举措” 推进进内审工作纵深发展 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023-06-29 点击数: | ||||||||||||||||||||||||
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今年以来,临沭县审计局准确把握内审工作发展趋势,进一步健全内部审计监督机制,加强对内审工作的指导监督力度,推进全县内部审计工作制度化、规范化和程序化,有效发挥内部审计“内生免疫力”作用。 一是高度重视,切实加强内审工作的组织领导。把内部审计工作作为审计年度工作重点,与审计业务同部署、同落实、同检查,通过内部审计工作领导小组明确责任、细化任务、调度工作,统筹推进内部审计工作。 二是高位推动,不断完善内审管理体制机制。以县委审计委员会、县委审计委员会办公室名义出台《临沭县关于推进内部审计工作的实施意见》,建立政府主导、审计机关指导、各部门单位落实的内部审计运行机制。制定《临沭县部门单位内部审计资料备案制度》,对内部审计资料报送进行详细规定,促进内部审计的规范化建设。 三是履职尽责,加强内审工作指导和监督。采用内部审计督查与审计项目相结合,对被审计单位内部审计工作开展情况进行检查,督促建立健全内部审计相关规章制度。联合主管部门出台部门内审计工作意见作用,对内部审计业务分类指导,做到监督更加有力、管理更加到位。 四是搭建平台,助推内审事业高质量发展。依托内部审计师协会,着力搭建内部审计的管理、服务、宣传、交流平台,引领和推动内审工作向好发展。通过编发《机关事业单位财经管理手册》,赠阅《中国内部审计》《山东内部审计》等审计业务报刊杂志,及时传达、宣传内部审计相关文件精神。 五是加强培训,着力提升内审人员能力素质。在抓好内审岗位培训考试和后续教育的基础上,依托各类培训平台,发动、组织内部审计人员,以集中培训、专题辅导、以审代培等形式,提高内审人员综合素质和专业能力水平。 |
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